老师你好,我们是一般纳税人公司,我不太会看报表,想请教下您,这份报表我汇算清缴需要缴税吗?我看有利润,还有业务招待费也有7万多,麻烦老师指点一下,谢谢

mz
于2026-01-06 08:15 发布 39次浏览


- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2026-01-06 08:16
你去看一下你之前年度有没有亏损,这个去看上一次汇算青椒弥补亏损明细表
最后一行最后一列的金额是多少
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您好
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
这两个算出来 哪个低 按哪个扣除
2020-05-19 22:14:45
要调增的哦,缴纳所得税
2020-04-01 15:32:37
你好,业务招待费用是需要调增的,扣除限额是2508与46750两者中的小数,所以税前扣除限额是2508,实际发生额超过这个数就是要调增的,这个表填的是对的。
2020-05-20 09:32:50
您要问的是业务招待费,在汇算清缴时,允许税前扣除的限额吧?
2019-12-06 13:20:07
你好!这个还要具体分析的。不过与客户发生的,一般计入销售费用
2020-06-01 15:43:33
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