小规模企业,以前客户未开票,但是挂了应收账款,报税的也已申报,第四个季度,客户要求开票,现在税局收入超过账上,税比账上多了4000,我已进行申报,没有未开票冲减这个项目,这4000元,我要怎么记账

halo
于2026-01-05 20:40 发布 102次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-01-05 20:45
补开发票时做调整分录,冲减前期未开票收入和税额,消除差异:
借:主营业务收入 — 未开票收入
借:应交税费 — 应交增值税 4000
贷:主营业务收入 — 开票收入
贷:应交税费 — 应交增值税 4000
该分录仅调明细,不影响损益总额,账税即可一致。
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补开发票时做调整分录,冲减前期未开票收入和税额,消除差异:
借:主营业务收入 — 未开票收入
借:应交税费 — 应交增值税 4000
贷:主营业务收入 — 开票收入
贷:应交税费 — 应交增值税 4000
该分录仅调明细,不影响损益总额,账税即可一致。
2026-01-05 20:45:42
你好,你想问的问题具体是?
2019-10-22 08:41:15
你好,同学
借,银行存款
贷,应收账款
补上这分录
2023-05-28 19:56:37
你好,做坏账不需要备案的,这个你能提供支付的证明吗?
2022-02-28 15:58:27
你好 你账肯定要调整的,你应该按照实际申报,但面临着你如果收入多了,你增值税申报就要改,要不两个口径不一样
2022-03-15 23:25:07
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