老师,我们是食品行业,24年度账对错了,现在客户要求 问
没事的,就那样处理就行 答
@董老师,最好是不要随便更正吧?更正税管员在后台能 问
您好, 确实能看到,但咱是把数据更正为正确的呀,查账是有多个税务风险才查的,我就被查过,会有一个文档,好多风险,我是接前任的账 答
内账应该怎么做,非实际经营的发票是否需要做账? 问
您好,有发票的和无发票的都要做的 答
什么情况下需要做合并报表? 问
一般是上市公司才做那个,还有集团公司的总公司 答
甲公司委托乙公司销售W商品 1 000 件,W商品已经发 问
学员您好! 借:发出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 贷:库存商品 70,000 答
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老师,你好我想请问下发现以前年度的应付账款多记了,现在调减借,应付账款,贷,利润分配-未分配利润,还需要再把以前年度多结转的成本冲回来吗?
老师,挂账3年以上的应付账款转入营业外收入后,它自动弥补了以前年度亏损,但利润表还是显示利润增加了,我需要再做一笔把本年利润转入未分配利润,还是年底再转入利润分配呢
老师你好,通过分录借应付账款暂估入账 贷以前年度损益 借以前年度损益 贷利润分配未分配利润 分录调整到未分配利润贷方,附件是什么?急急

