9月有个进项税票,当时入账的时候账上做了应交税费-应交增值税-待认证进项税,一直没有在税务系统勾选抵扣,12月确定这张票不做抵扣。账面如何处理?然后税务系统如何处理?

平淡的柚子
于2025-12-30 15:26 发布 0次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
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你好,不可以的
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2020-07-06 10:13:42
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
月末销项税额和进项税额不需要结转,到年底一次性结转,只需做第二项的分录即可
2019-12-02 11:42:45
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
借:应交税费—应交增值税—销项
贷:应交税费—应交增值税—进项
2021-08-08 11:09:34
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