送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2025-12-29 22:14

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2025-12-29 22:15

您好,1、老板垫资进货款,发票公司抬头,挂其他应付款,年底要处理。  

2、处理方式二选一:  
① 公户还老板钱:借其他应付款老板金额,贷银行存款金额,金额相等。例金额123456元,借其他应付款123456,贷银行存款123456。备注还款,签代垫说明老板签字。  
② 转股东投资:签增资协议,工商变更,借其他应付款老板金额,贷实收资本或资本公积金额,金额相等。例金额123456元,借其他应付款123456,贷实收资本123456。  

3、注意跨年后未还且未用于经营,可能按分红征20%个税,年底前处理避风险。  

4、以后进货尽量用公户,减少个人垫资,按月清其他应付款。

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相关问题讨论
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-29 22:14:23
报表上重分类为其他应收款就可以的
2022-03-16 17:28:13
你好,这个和税可能关系不大,但是这些项目最好是零才好主要,处理办法就是把欠款收回,资产处理变卖
2022-04-18 11:02:55
可以的,可以这么做的。
2022-02-24 13:01:11
你好,没有资金偿还,就需要转到  营业外收入核算 
2022-01-14 13:58:26
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