送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2025-12-29 22:14

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2025-12-29 22:15

您好,1、老板垫资进货款,发票公司抬头,挂其他应付款,年底要处理。  

2、处理方式二选一:  
① 公户还老板钱:借其他应付款老板金额,贷银行存款金额,金额相等。例金额123456元,借其他应付款123456,贷银行存款123456。备注还款,签代垫说明老板签字。  
② 转股东投资:签增资协议,工商变更,借其他应付款老板金额,贷实收资本或资本公积金额,金额相等。例金额123456元,借其他应付款123456,贷实收资本123456。  

3、注意跨年后未还且未用于经营,可能按分红征20%个税,年底前处理避风险。  

4、以后进货尽量用公户,减少个人垫资,按月清其他应付款。

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你好 看一下存货和其他应付的明细账 可以找到原来 存货是不是没有结转成本
2020-07-16 08:57:40
你好!真实业务是可以的
2021-05-27 17:09:41
嗯嗯 这些的话 是货款 是做无票收入的哦
2020-07-14 14:08:30
你好,建议放到其他应付款里面的,如果你们是自用的。
2020-06-01 17:35:21
你好!这个计入其他应付款店长
2019-08-16 12:01:53
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