送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2025-12-24 10:17

同学,你好 
借:应付职工薪酬 
贷:银行存款 
库存现金 3000

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借管理费用-工资5000 贷应付职工薪酬-工资5000 借应付职工薪酬-工资5000 贷其他应收款200 应交税费-个税100 银行存款 借其他应收款1000 贷银存 借现金800 贷其他应收款
2020-02-14 05:14:10
您好!要签名了的工资表。
2016-12-19 14:37:55
为什么计提的与发放的不一致
2015-10-26 11:42:03
你好,实际没有工资吗?
2022-01-05 15:53:10
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2017-04-10 18:08:34
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