老师,请问原材料已收到,货已到,已付款,但是发票没有开具的账务处理?

快乐人生
于2025-11-26 16:39 发布 232次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-11-26 16:40
暂估入库规范操作
发票未到,已经收到货
借;库存商品
贷:应付账款-估价-供应商 不含税
正常结转销售成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
取得发票后冲对应进货数量暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
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支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
取得发票后冲对应进货数量暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
2025-11-26 16:40:15
你好!你们应该在汇算清缴调增就可以了
2022-03-04 17:05:08
如果是开的普票,2年后收到发票不需要做账,直接把发票贴在货物入库的凭证后边
2024-05-10 16:00:31
您好,暂估材料,发票来了再冲回,然后按发票做分录,年度汇缴前来发票都是可以的
2024-04-02 23:56:31
借原材料贷银行存款,这个是建筑项目地吗?借工程施工贷原材料,借主营业务成本贷工程施工。
2022-03-29 09:28:20
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