4月暂估成本入账了,发票7月才收到,那我收到这张发票可以直接贴到4月暂估那后面吗?还是做到7月先冲红暂估,再做正确的呢?
李娅楠
于2018-07-05 21:50 发布 773次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,先冲销暂估,然后根据发票做购进分录的
2018-07-05 21:51:48

您好,应该在5月收到正确的发票是再红字冲回。
2020-05-31 10:17:38

你好这个实务中一般是不调 等收到发票再冲掉按发票去做就可以,是说本月暂估 直到发票进来再冲暂估就行了呢 实务中是这样,
2021-04-13 14:08:56

您好!是的,计入5月就可以了。
2018-06-07 14:41:37

暂估入库一般都要在月初冲出的
2017-06-27 17:16:36
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