送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2020-04-24 11:39

你好 你是说按照哪个金额结转吗?

坚持就是胜利 追问

2020-04-24 11:42

上月暂估的时候结转是按暂估的金额结转成本,然后下月发票到了,我这边冲暂估,然后成本怎么冲呢

佟老师 解答

2020-04-24 11:56

成本如果金额没有问题就不用改了

坚持就是胜利 追问

2020-04-24 11:57

您好老师,如果暂估的时候材料金额有问题,那分录是多了冲红,少了补吗

佟老师 解答

2020-04-24 19:13

是的,您的理解完全正确

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相关问题讨论
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38
红冲12月份暂估再做一比分录
2023-01-10 17:00:05
你好 你是说按照哪个金额结转吗?
2020-04-24 11:39:53
你好,红冲之后,根据发票金额录入原材料就可以了
2019-05-22 09:15:49
你好, 对 直接原分录红冲,再按发票入账
2020-06-02 09:30:06
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