我垫付了款项,当月也收到对方的发票了,但是我司工资及报销都是隔月发放的。请问老师,我是不是首先得复印发票 给复印件留着下月报销里?另外,当月我认证了这张发票请问老师 这个会计分录怎么做才正确完整
小哲
于2018-07-05 15:31 发布 508次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-07-05 15:32
垫付的是什么款项?用于什么?
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垫付的是什么款项?用于什么?
2018-07-05 15:32:10

你好!你可以先用复印件做。都要做分录
2017-12-07 09:07:23

您好同学
这个分录你可以正常的用这个复印件记账的同学不影响你们没事
2019-11-03 10:54:00

你好,可以入管理费用
借:管理费用-办公费
贷:银行存款
2019-11-11 16:59:32

同学您好,您学校启用的是什么会计制度
2021-06-26 21:55:22
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小哲 追问
2018-07-05 15:34
张艳老师 解答
2018-07-05 15:35