老师,请问9月收到一张发票,但是盖错章,退回了,这个错的复印件凭证和同家公司正确的分录记在一张凭证了,请问这种情况可以怎么冲其中一个科目?冲红要怎么冲啊?
2320885989
于2019-12-03 14:45 发布 923次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-12-03 15:02
你好 之前9月怎么做分录的 意思只是发票错误了退回去 然后重新开票给你们做附件就行了?
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你好 之前9月怎么做分录的 意思只是发票错误了退回去 然后重新开票给你们做附件就行了?
2019-12-03 15:02:04

补挂账,直接冲销原来的挂账凭证,再按正确的金额挂账处理,这个差额就是在本月入账了。前面的所有凭证附件都复印处理。
2018-08-29 11:33:03

您好!直接金额写负数,分录跟之前的一样。
2017-04-10 09:34:34

您好!不能。
2017-06-09 15:13:16

要发票原件做账 发票丢的可以用复印件和完税证明做账
2019-03-27 17:01:12
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