- 送心意
王璐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2025-11-07 10:29
你好 如果业务真实 且内部管理有结算数据明确开票的金额什么的 双方也有合同约束 甲公司可以把乙方产生的快递费给乙方开发票
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做销售费用运费,这个和汇算清缴那个科目最好是保持一致
2019-07-02 18:51:56
你是销售货物发的快递吗
是的话销售费用-快递
2019-07-02 19:48:42
就是物流辅助服务大类
2025-09-24 17:07:24
这笔快递费可计入 12 月费用,遵循权责发生制。12 月先暂估入账,借:管理费用 - 快递费 60000,贷:应付账款 - 暂估应付账款 60000;1 月收到发票,先冲销暂估分录(金额用红字),再按发票金额重新入账。企业所得税汇算清缴前取得发票,该费用可在计算应纳税所得额时扣除,小规模企业此操作不影响增值税(快递费一般不涉及进项抵扣)
2024-12-31 20:43:22
同学你好
这个计入管理费用
2023-11-22 15:26:16
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羣姐 追问
2025-11-07 10:31