这几笔按日期,应该如何做分录啊?8号从客户处收30000元需要到11号才到账,30000包涵帮客户从POS机刷的9000。8号预先给客户把9000返了回去。22号给客户转了8960,然后客户又转了9000过来。这几笔的实际营业总收入是21040。请问如何分录?
2022小慧
于2018-07-04 20:14 发布 676次浏览



- 送心意
张蓉老师
职称: 中级
2018-07-06 09:29
您好,返给客户9000元, 借:其他应收款9000 贷:银行存款9000 11号收客户到30000元,借:银行存款30000 贷:应收账款21040 贷:其他应付款8960 返给客户8960时 借:其他应付款8960 贷:银行存款8960 22号收到客户9000 , 借:银行存款9000 贷:其他应收款9000
相关问题讨论

30000是什么钱?9000是什么钱 8960又是什么钱
2018-07-06 09:33:54

您好,返给客户9000元, 借:其他应收款9000 贷:银行存款9000 11号收客户到30000元,借:银行存款30000 贷:应收账款21040 贷:其他应付款8960 返给客户8960时 借:其他应付款8960 贷:银行存款8960 22号收到客户9000 , 借:银行存款9000 贷:其他应收款9000
2018-07-06 09:29:04

你好,借:销售费用-佣金
贷:银行存款
2019-12-21 10:52:38

同学您好,
做一笔帐就可以了。
然后附三张回单就可以了。帐上不需要体现。
【付错的+退回钱的 那2张回单上,用铅笔写个说明就可以了】
祝您工作顺利
2019-01-09 12:10:18

您好,您当月收到款项可以直接做一笔分录
借 银行存款
财务费用
贷 主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-10-18 11:51:06
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