老师好,我们有两家公司,B公司为A公司的股东,如A公司 问
可以这么做。但是,这个往来款属于借款的话,需要约定利息 没有利息,需要约定视同销售缴纳增值税附加税 多交税 答
你好,老师,请问企业当月已销售货物,已收款,但购货方 问
可以下月才开专用发票给购货方 答
您好,老师麻烦问一下我们有家供应商因为支板质量 问
对方不会给你开发票的,开给扣款通知就行 答
老师们好,我们这有个个体户是种植葡萄的,现在准备 问
同学,你好 然后专管员说只要开了票就要变成查账征收方式,有相关的文件吗? 这个没有文件的,这个是税务局核定的 如果用个人名义代开自产自销农产品的发票又是什么程序呢? 直接电子税务局开具就行 答
请问建筑工程的收入是怎么确认的 问
同学你好 按完工比例确认 答

7月份才红冲的5月开错的那张增值税票。500多元,这个月申报4-6月增值税要减掉错误票的金额申报吗。小规模5月税率3%开成5%。填申报表的时候这500多需要反映在报表里填列吗
答: 你好,按规定4-6月份照常申报红票在7-9月份申报时抵减
我公司小规模纳税人 3月份一张票开错税率了 本来是3%的税率开成5%了 4月份把税申报了同时四月份又红冲了这张错误的票 那7月份月份申报增值税,能不能按正确的销售额填上去 然后把红冲那张票的税率填在那栏上呢?
答: 你好!一季度你们怎么申报的?填写在一季度申报的地方写负数就可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我5月份开了几张红字发票,红冲4月份开的16%的增值税,这个我申报的时候应该填在申报表哪里
答: 这个红字发票是冲回你开蓝字发票销售额,你5月没有开蓝字么,那只能负数去申报了

