我是小规模纳税人的汽车4S店,3月份买的汽修设备我们付了7万元的货款,5月份安装完了之后,总价是80700元,但因对方不愿给开发票,目前就这么一直挂在预付里,现在我要把这些设备入固定资产,该怎么做账呢?
明月
于2018-07-04 12:25 发布 950次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-07-04 12:26
你好!按合同金额计入固定资产
相关问题讨论

你好!按合同金额计入固定资产
2018-07-04 12:26:48

按实际收到配件金额冲预付账款。附相应的入库单。
2018-07-07 19:56:26

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,是的,入固定资产然后把预付的5万冲掉
2019-10-17 10:27:51

你好,你的分录应该是这样的
借:固定资产
贷:银行存款
借:管理费用
贷:累计折旧(一次性折旧)
计入费用不应该是贷方的
2018-07-09 17:40:49
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