送心意

玲老师

职称会计师

2020-09-11 14:46

借 预付账款 
贷银行存款
借 在建工程 
贷预付账款
应付账款 (可以不用单位再设置这个科目,没有付的尾款也可以挂在预付账款科目一起 )
借固定资产 
贷在建工资

西雅图 追问

2020-09-11 15:58

8月份付款做分录
借:预付账款 7万
贷:银行存款 7万
9月份
借:在建工程  25万
贷 :预付账款  7万
       银行存款6万
应付账款12万
如果我10月份把尾款12万结清了,分录如下
借:固定资产25万
      应付账款12万
贷: 在建工程 25万
    银行存款12万
老师我这样是正确的吗?

玲老师 解答

2020-09-11 16:04

您好,
您这样写分录可以了,

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