送心意

玲老师

职称会计师

2020-09-11 14:46

借 预付账款 
贷银行存款
借 在建工程 
贷预付账款
应付账款 (可以不用单位再设置这个科目,没有付的尾款也可以挂在预付账款科目一起 )
借固定资产 
贷在建工资

西雅图 追问

2020-09-11 15:58

8月份付款做分录
借:预付账款 7万
贷:银行存款 7万
9月份
借:在建工程  25万
贷 :预付账款  7万
       银行存款6万
应付账款12万
如果我10月份把尾款12万结清了,分录如下
借:固定资产25万
      应付账款12万
贷: 在建工程 25万
    银行存款12万
老师我这样是正确的吗?

玲老师 解答

2020-09-11 16:04

您好,
您这样写分录可以了,

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相关问题讨论
你好,购买设备,付了定金 借:其他应收款,贷:银行存款 如果是订金,就是计入预付账款核算,注意一字之差科目的不同 
2022-01-06 11:24:11
可一并计入固定资产-设备中
2023-02-17 09:41:06
你好,他人代付购买设备定金 借:其他应收款 贷:其他应付款 定金是计入其他应收款,如果是订金就是预付账款
2022-08-11 10:23:15
您好,这个的话,  借 固定资产    贷 预付账款 5  差额是银行存款
2023-10-15 10:18:27
你好 借:固定资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款
2022-09-29 10:54:23
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