送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2025-10-21 09:49

同学,你好 
借:应收账款 
贷:以前年度损益调整 
应交税费-应交增值税-销 
 
 
借:应交税费-应交增值税-销 
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 
 
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税 
贷:应交税费—未交增值税 
 
借:应交税费—未交增值税 
贷:银行存款

1037800556 追问

2025-10-21 09:50

老师,不好意思,我是小规模纳税人哦

小菲老师 解答

2025-10-21 09:51

同学,你好 
借:应收账款  
贷:以前年度损益调整  
应交税费-应交增值税 
 
借:应交税费-应交增值税 
贷:银行存款

1037800556 追问

2025-10-21 09:54

那我以前的账不要改了吧

小菲老师 解答

2025-10-21 09:54

同学,你好 
不要改的

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相关问题讨论
这个我可以去听我5月份讲到会计分录大全负债类那一节,里面有具体讲解。
2015-06-25 14:24:12
年底可以结平 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税金-应交增值税-减免税款 这个科目不结转。 应交税金-未交增值税不结转,有余额反映公司应交未交的增值税。
2018-01-27 12:42:01
你好,对的是的分录是这么做的。
2021-11-08 21:11:18
你好,同学是的,你这个结转的是正确的。
2021-04-08 10:16:02
你好,可以这样处理的
2021-04-08 10:01:17
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