送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-04 10:03

你好  借;应收票据    贷;银行存款

小鸭 追问

2018-07-04 10:07

但是那个应收票据已经我们转给供应商了,主要是应收票据和公户不是同一个银行呢,

邹老师 解答

2018-07-04 10:07

你好  转给供应商就借;应付账款   贷;应收票据

小鸭 追问

2018-07-04 10:20

老师电子承兑的也是可以做到公账里面吗

邹老师 解答

2018-07-04 10:30

你好,是的,可以计入公司账户核算的

小鸭 追问

2018-07-04 10:58

好的,谢谢老师。给你一个大大的赞

邹老师 解答

2018-07-04 10:58

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

小鸭 追问

2018-07-04 11:30

老师又来了,请问老师收票据和公户付款的时候可不可以中间加一个其他应付款~某某公司呢

邹老师 解答

2018-07-04 11:42

你好,有通过其他单位过账?

小鸭 追问

2018-07-04 12:50

就是公账上给这个人的公司转了30万

邹老师 解答

2018-07-04 12:55

你好,那应当通过其他应收款核算,而不是其他应付款啊

小鸭 追问

2018-07-04 12:58

是他们给了我们承兑,我们不是银行上打个了他公司30万吗,应该是其他应付款啊

邹老师 解答

2018-07-04 13:00

你好,之前有给承兑,现在用银行偿还,是这样做分录 的 
借;应收票据   贷;其他应付款 
借;其他应付款   贷;银行存款

小鸭 追问

2018-07-04 13:00

1:借应收票据,贷其他应付款2:借其他应付款,贷银行存款3:借应付账款,贷应收票据

邹老师 解答

2018-07-04 13:02

你好,是的,整个过程是这样做分录

小鸭 追问

2018-07-04 13:03

好的,真的麻烦老师了,这么有耐心

邹老师 解答

2018-07-04 13:09

祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好 借;应收票据 贷;银行存款
2018-07-04 10:03:09
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,这个应收票据 40万,贷应收账款 39万,贷银行1万
2021-07-26 16:46:21
您好。。借银行存款贷应收票据。
2022-06-15 09:03:36
你好,如果是贴现,这样是可以的。
2023-06-07 17:14:05
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