A公司与B公司协商,B公司先预付20万元给公司,A公司必须先开票给B公司,20万元在以后月份的服务费中抵减,请问会计分录如何做才能既体现开票收入,以后月份的服务费入账又不重复计算收入?
燕语纷飞
于2018-07-04 09:16 发布 540次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-07-04 09:20
这个就是提前开具20万元的发票,预收20万元的货款处理。
相关问题讨论

这个就是提前开具20万元的发票,预收20万元的货款处理。
2018-07-04 09:20:46

借:银行存款
贷:预收账款
借:预收账款
贷:应交税费--应交增值税(销项税额)
借:预收账款
贷:主营业务收入
2018-07-04 13:51:25

B公司三月份做账务处理
借银行存款
贷预收账款
4月
借预收账款
贷主营业务收入
销项税额
2020-04-13 11:23:23

你好,可以直接加到货款中这1000元,作为货款处理
2019-08-07 08:00:45

A公司
借:银行存款10
应付账款20
贷:应收账款30
B公司
借:应付账款30
贷:应收账款20
银行存款10
2019-03-02 12:12:39
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