我6月份已经报销了一个差费,现在发现差费专用发票错误,等别人开来也7月了,我该怎么处理
乐儿@~@
于2018-07-03 18:17 发布 906次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-07-03 18:20
您好,6月份的账还没有结了吧?直接修改凭证就行了。建议把错误发票退给经办人,让经办人重新让对方开回发票,再入账处理。
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您好,6月份的账还没有结了吧?直接修改凭证就行了。建议把错误发票退给经办人,让经办人重新让对方开回发票,再入账处理。
2018-07-03 18:20:00

您好,可以直接把发票附在6月的凭证后面。如果要是为了稳妥,是需要在7月份先红冲之前的分录,然后再重新编制一遍。
2020-07-14 13:32:57

同学你好
你可以联系一下对方问问
2021-10-26 13:33:36

你好,直接附在后面就可以的
2020-07-16 14:28:12

您好,7月开出红字发票,需要对应的把6月 做的凭证做一笔相反的分录冲红,然后把红字发票附在这个凭证后面。开出正常的发票,做一笔正确的分录,再附上正确的发票即可
2020-07-16 09:45:20
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2018-07-03 18:21
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