送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-10-15 16:16

在的,具体的什么问题?

微信用户 追问

2025-10-15 16:26

老师,其他应收款和其他应付款能同时用在一个客户或员工身上吗

郭老师 解答

2025-10-15 16:27

最好不要这么做,同一个客户,用一个往来科目。

微信用户 追问

2025-10-15 16:33

老师,公司员工发工资扣社保一直用的是其他应付款,现在有个员工向公司借款了,是用其他应收还是其他应付,如果用其他应付,分录就是:借:其他应付款  贷:银行存款, 这样就导致其他应付款是负数了对吗

郭老师 解答

2025-10-15 16:34

建议还是用其他应付款的对的,是的重分类就行。

微信用户 追问

2025-10-15 16:39

老师,我这个软件不带其他应收和其他应付重分类,只有预付、预收、应收、应付这四个科目有这个功能

郭老师 解答

2025-10-15 16:40

你自己可以手动分类,如果分不了的话,你就用其他应收款。

郭老师 解答

2025-10-15 16:40

那没办法了,因为软件不能出现负数。

微信用户 追问

2025-10-15 16:45

老师,报表里这个科目是负数不管它,还款了再冲平,这样行吗

郭老师 解答

2025-10-15 16:46

可以的可以的,


可以

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