个体户增值税申报这个月未达到销售额。打开表看到系统核定销售额93000,核定应纳税额2790。最后一行应补退税额2790,是要缴税吗?表该怎么填啊
海阔天空99
于2018-07-02 18:41 发布 1457次浏览
- 送心意
崔老师
职称: ,注册会计师,税务师
2018-07-02 18:50
是的,你这种情况是需要纳税的。虽然你的销售额未达9万,但是税务机关对个体户采取的是核定征收方式,即税务局核定你的销售额是93000,你没达到这个标准也需要按照93000计算缴纳税款。
如果最后一行应补退税2790,该表是自动生成的,你可以不用再进行填报,直接到税务大厅或者网上划款缴税即可。
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是的,你这种情况是需要纳税的。虽然你的销售额未达9万,但是税务机关对个体户采取的是核定征收方式,即税务局核定你的销售额是93000,你没达到这个标准也需要按照93000计算缴纳税款。
如果最后一行应补退税2790,该表是自动生成的,你可以不用再进行填报,直接到税务大厅或者网上划款缴税即可。
2018-07-02 18:50:07

申报的销售额你根据核定的金额填写申报
2019-04-14 00:48:16

你好,你单位是定期定额征收增值税吗?
2017-07-18 08:39:45

核对纳税 未有起征点一说啊
不管是否有收入都是按这个金额缴纳税额的
2019-04-02 16:37:30

核定的销售额与核定的应纳税额是不能填的,已是定数,至于你们开的发票,就是据实填写就行了,如果是低于定额的数据,按定额交税,如果是高于定额的数据,按实际的数据交税
2019-07-06 23:30:03
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