老师,购销合同的印花税,要取哪些数据。取做账软件 问
购销合同印花税计税依据: 按合同:若合同分价税,以不含税价款;未分,含增值税。 按实际:采购看原材料等借方 %2B 进项不含税,销售看收入贷方 %2B 销项不含税(需剔除非购销、调整特殊情况)。 定期汇总:汇总当期购销金额,再分价税情况。 答
个税收入申报有误,我先改了7月的,数据不对,又把1-6 问
您好,你点更正就可以了 答
老师您好 公司销售医疗设备 都是从厂家直接发到 问
您好,有发票和出库存单就可以 答
老师,您好,请问下房东在2023年的12月底前开具了202 问
你好,这个房子我是生产办公用的可以 答
老师,你好,我这里有台固定资产,原值1106.19元,截止8 问
你好,1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 答

我单位当月跨区预交税款3900,申报抵减了2600,我不知道2600用不用做分录
答: 借:应交税费--未交增值税2600,贷:应交税费--预交税款2600
关于这个问题,想再请教一下,问题1的情况,已收款未开票,当月按照老师回复做账1.因为当月没有开票,申报的时候要交税吗?2.如果后来开票了,怎么做分录,会重复交税吗?3.如果以后都未开票需要补充分录吗?
答: 没开票的话可以不交税,做成预收款就可以了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
申报错了我可以先改报表吗?税款的话我下个月再补,我补得话应该在做分录吗
答: 修改那个申报表那

