我想问一下,我只有出口,没有内销的,每个月都有材料专票进项进来,因为出口开票是0%,我的进项是13%,退税率也是13%,,我每个月都有抵扣进项,每个月都有期末留底,我是不是应该每个月都要去申请退税才对?
光亮的香氛
于2025-09-17 21:10 发布 29次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2025-09-17 21:11
是的,你这种情况应按月申请退税。
因为你仅有出口业务(适用 0% 税率),且退税率与进项税率一致(均为 13%),符合 “免抵退” 政策中 “应退税额 = 期末留抵税额” 的条件。每月产生的期末留抵税额,需通过申请出口退税结清,否则会导致留抵税额持续累积,无法实现进项税的实质性抵扣(出口业务本身不缴纳增值税,留抵税额需通过退税返还)。
建议每月在增值税申报后,及时向税务机关申请出口退税,确保进项税及时回流。
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你好
老师理解是出口收入免税,对应专票不抵扣。
2024-12-12 20:00:22

1.进项不满足什么条件呢?
2.进项是零退税率的?
2022-05-25 13:43:52

同学,你好
1那就不能退税,如果外贸企业出口不退税商品时确定是应视同内销征税的,如果已经在取得增值税专用发票的当月认证、次月抵扣的,不需申请开具出口货物转内销证明;如果已经计入出口库存账,不得抵扣且企业没有抵扣的,出口企业或其他单位出口并按会计规定做销售的货物的当月,可以向主管税务机关申请开具出口货物转内销证明。
2022-05-25 14:00:55

同学你好
可以转内销的
2021-01-27 10:16:07

同学你好
这个没风险
2.不能退
2022-07-25 09:32:13
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