3月暂估了一笔40万材料,4月份5月份都没开发票过来,6月份只来了10万,账应该怎么做呢
lucky
于2018-07-02 12:27 发布 644次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2018-07-02 12:28
把3月的暂估冲回,入有发票的10万,再重新暂估剩余的30万。
相关问题讨论

把3月的暂估冲回,入有发票的10万,再重新暂估剩余的30万。
2018-07-02 12:28:52

您好!外帐可以先不管。等到了发票再说。
2017-01-03 10:09:52

发票回来应该是冲暂估,冲完暂估再按发票入账,这个账就调对了
2018-04-28 17:58:31

你好!是的。就是这样做了
2019-04-02 16:12:40

你好
先把之前的暂估分录红冲,借:应付账款—暂估,贷:周转材料
然后根据发票入账,借:周转材料,贷:应付账款 等科目
2024-04-02 09:56:46
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