送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2018-07-02 12:28

把3月的暂估冲回,入有发票的10万,再重新暂估剩余的30万。

lucky 追问

2018-07-02 12:29

4月份5月份没来要做账吗

方老师 解答

2018-07-02 12:32

4.5月份可以不做账。

lucky 追问

2018-07-02 12:32

好的

方老师 解答

2018-07-02 12:34

祝你生活愉快,满意请给老师五星好评哈!

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相关问题讨论
把3月的暂估冲回,入有发票的10万,再重新暂估剩余的30万。
2018-07-02 12:28:52
您好!外帐可以先不管。等到了发票再说。
2017-01-03 10:09:52
发票回来应该是冲暂估,冲完暂估再按发票入账,这个账就调对了
2018-04-28 17:58:31
你好!是的。就是这样做了
2019-04-02 16:12:40
你好 先把之前的暂估分录红冲,借:应付账款—暂估,贷:周转材料 然后根据发票入账,借:周转材料,贷:应付账款  等科目 
2024-04-02 09:56:46
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