送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-06-27 15:22

你好,先把原暂估分录做冲减
然后按照270000做原材料购入

姜姜 追问

2019-06-27 15:23

怎么做呢

小惑老师 解答

2019-06-27 15:26

借:原材料(红字)
贷:应付账款(红字)
借;原材料
进项税额
贷:应付账款

姜姜 追问

2019-06-27 15:38

这个红字是这几个字是红色的还是后面加红色两个字

姜姜 追问

2019-06-27 15:48

这个账款以前就付了,是不是该用预付账款啊?

小惑老师 解答

2019-06-27 16:40

那你之前的账务是怎样处理的

姜姜 追问

2019-06-27 16:42

我这是刚开的企业

上传图片  
相关问题讨论
你好 借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料,贷;应付账款——暂估
2020-01-14 11:57:22
同学您好,您可以具体按实际的入账,只是没有发票的税务局不认可,汇算清缴的时候需要纳税调整
2021-08-28 12:01:51
您好,付款时,借;预付账款,贷:现金或者银行存款,入库时没发票,借;原材料 ,贷:应付账款。最好给对方要发票,或者让对方到税务局发票处理。
2017-07-15 14:45:12
你好,不可以的
2017-03-22 14:20:59
借;;原材料 贷;应付账款-暂估应付账款
2015-12-26 17:31:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...