老师,收到的工会经费返还怎么记账 问
同学你好! 你家的工会 自己有建账吗 如果没有, 借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费 到时候给员工发福利等时候,直接冲减 其他应付款 答
东老师我要跟您核实一下,就是银行、税务、账、社 问
对,换账户 / 改名就要动这几块: 银行:改账户信息、重签 / 撤销三方协议 税务:电子税务局改存款账户、终止旧三方、重签新三方 社保:社保费三方协议也要同步更新,不然扣不了社保 账:财务账上改银行账号、更新扣款账户信息 银行、税务、社保三方协议都要变更,账本同步改。 答
请教一下,这个要申报吗,我们社保有工资都是填社保 问
需要 这里填写年度缴费工资 就是你们缴纳的社保基数 答
单位为职工交的社医保发票及单位交税发票要单位 问
你好,最好让领导看看审批签字 答
老师,勾选进项税到了申请统计这一步了,怎么撤消?勾 问
你好,你还没申报增值税哦对吗? 答


1、收到出口商品款:借:银行存款-外币贷:预收账款-外汇2、开发票:借:预收账款-外汇 财务费用-汇兑损益(负数)贷:主营业务收入-出口3、海运费:借:预收账款-外汇贷:销售费用-海运费(负数)老师分录对吗?
答: 你好,这个分录没有问题的
月初收到一笔服务外汇:借 银行存款-美元 71506.61;贷 预收账款 71506.61结汇:借 银行存款-人民币 71796.25 财务费用-汇兑损益 -289.64;贷 银行存款-美元 71506.61月末确认收入,这时候该怎么做分录呢
答: 1. 确认收入:借 预收账款 71506.61,贷 主营业务收入(或其他业务收入)71506.61(不考虑增值税)。 2. 月末调汇(假设月末汇率与结汇汇率不同):借/贷 银行存款-美元(差额),贷/借 财务费用-汇兑损益(差额)。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
外汇问题:老师您好,预收款的外汇 入账时7.1的汇率 借:银行存款-美元 100 (100*7.1=710)贷:预收账款-客户A100 (100*7.1=710)结汇时7.2 的汇率借:银行存款-人民币 720 (100*7.2=720) 财务费用-汇兑损益 -10贷:银行存款-美元 710 出口时:7.08汇率 这后面如何进行账务处理呢?
答: 您好 请问确认收入了吗








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粗暴的钢铁侠 追问
2025-09-09 19:32
朴老师 解答
2025-09-09 19:50
粗暴的钢铁侠 追问
2025-09-10 10:57
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2025-09-10 10:58