送心意

家权老师

职称税务师

2025-09-01 15:11

清理残值
借:固定资产清理   原值-折旧
      累计折旧  127311.14+ 5786.87
贷:固定资产  365486.73







变卖开票         
借:银行存款 110000收款金额
贷:固定资产清理  申报增值税的收入
      应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1%












把固定资产清理科目结转余额平
借:营业外支出
贷:固定资产清理

借:固定资产清理

贷:营业外收入

小谢 追问

2025-09-01 15:24

老师 固定资产清理=   申报增值税的收入110000*1.13*=97345.13 , 应交税费-增值税-销项12654.87 这个数字吗

家权老师 解答

2025-09-01 15:26

是的,就是那样先换算不含税收入再计算增值税

小谢 追问

2025-09-01 15:30

对方开过来是普通发票 系统也显示了 我们是按照13 缴纳增值税吗

家权老师 解答

2025-09-01 15:30

是的,按规定你们可以取得专票抵扣,是自己不取得专票

小谢 追问

2025-09-01 15:36

是卖给个人的 但是全量发票查票系统只有开票金额110000 没有税额 我要交税吗

家权老师 解答

2025-09-01 15:39

需要你刚才那样的计算交增值税

小谢 追问

2025-09-01 15:51

好的谢谢老师。

家权老师 解答

2025-09-01 15:53

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧  127311.14%2B 5786.87 贷:固定资产  365486.73 变卖开票         借:银行存款 110000收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-09-01 15:11:44
不需要新建账套,继续延用
2023-02-01 21:01:38
你好!借预付账款 贷银行存款 收到发票,借无形资产 应交税费—进项税 贷预付账款
2022-03-07 15:51:38
你好,可以的,可以开普通发票,你们正常做销售就可以了,跟专用发票是一样的。
2024-12-20 15:14:19
你好,你们单位需要代扣代交一个增值税6%的。
2023-04-23 14:05:27
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