送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-06-30 10:57

你好,是的,小规模纳税人是这么操作的!

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你好,是的,小规模纳税人是这么操作的!
2018-06-30 10:57:47
你好 借:银行存款 1000 贷:主营业务收入 970.87 应交税金—增值税 970.87 季度如果未达起征点转营业外收入,如果达到起征点,直接 借:应交税金—增值税 贷:银行存款
2019-09-29 16:12:28
确认收入的时候,应该是应交税费-应交增值税,这样是可以的
2018-11-08 15:48:20
您好!是的。不过小规模只有应交税费-应交增值税,不分销项进项。
2016-05-28 14:30:20
你好,没有发票的,税务申报时是按照未开票收入缴纳税的,分录为借:银行存款1000 贷:主营业务收入970.87 应交税费--应交增值税--销项税29.13;;但是如果你们企业也没交税,按照分录 借:银行存款1000 贷:主营业务收入1000
2019-11-11 16:56:20
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