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于2025-08-23 15:26 发布 191次浏览
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2025-08-23 15:26
您好,这个是可以的,能
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2025-08-23 15:29
我们买供应商的东西,供应商又买我们的东西,可以开发票给供应商吗
小锁老师 解答
2025-08-23 15:30
对,这个是没问题的哈
2025-08-23 15:36
我们付款给供应商,供应商开发票给我们,供应商买我们的货,我们可以开发票给供应商吗
2025-08-23 15:37
您好,正常开这个没问题
2025-08-23 15:43
付给财税公司的挂靠和变更是做什么费用
2025-08-23 15:44
你挂靠?这个不需要挂靠啊
2025-08-23 15:48
很明显这是另外一个问题。。。
2025-08-23 15:53
那个是管理费用,服务费
2025-08-23 15:54
内账也是做管理费用-服务费吗。。。
2025-08-23 16:02
对,是一样的这个处理
2025-08-23 16:21
内账上面支付模具款入什么科目
2025-08-23 16:24
磨具的话,这个有做原材料的,有直接做主营业务成本的
模具不是做固定资产吗,跟原材料和主营来务成本没关系吧,你这说的不对吧
2025-08-23 16:26
不是啊,要看你的价值啊,你要是价值超过2000,可以做固定资产啊,低于2000,当然就是原材料或者成本了
2025-08-23 16:27
先支付了一个5万
2025-08-23 16:35
给员工的工衣制作费记入什么科目,不满半年的员工从工资扣,满半年了工衣钱再返还给员工。这种要怎么记账
2025-08-23 16:41
先支付的5万这个金额
你可以做固定资产,金额比较大
给员工制服的制作费这个问题
2025-08-23 16:42
不满半年从工资扣,那就是借 其他应收款 贷 银行存款 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款
等到满半年支付给员工
借 应付职工薪酬 贷 银行存款
这样是一个完整的链条
2025-08-23 16:43
关于工作服这个我现在如果是直接出报表的话要怎么反映出来数据
2025-08-23 16:45
我们没有用系统,如果是直接手工统计的话,这个数据怎么反映在资产负债表和损益表上
2025-08-23 16:49
你不是有做账吗?你做账的话直接在报表上期末体现成其他应收款不是就行了,然后再用应付职工薪酬结转。
这个很简单呀就是做账只不这个很简单呀,就是做账,只不过你说的是手工账反映出来就行。
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小锁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
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2025-08-23 15:29
小锁老师 解答
2025-08-23 15:30
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2025-08-23 15:36
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2025-08-23 16:24
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2025-08-23 16:41
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