老师 公司在5月6日收到运输费,不过没有当天开票给人家,8月份了才开票。 会计分录 5月6日 借:银行存款 贷:应收账款-XX公司 8月 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 这样做对吗?
福锋
于2025-08-22 17:12 发布 64次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-08-22 17:13
是的,就是那样做的哈
相关问题讨论

你好,代垫的运费可以计入其他应收款
2019-03-19 12:34:01

是的,就是那样做的哈
2025-08-22 17:13:40

没错,你购入运输服务,别人给你开票。你承运后收钱,你给别人开票做销项和收入。
2019-12-19 23:11:14

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

你好; 你们这个运费 为什么是包括在收入里面去了。 你们业务是什么。 运费是什么情况; 你开运费发票出去了还是把这个运费计入了 货物售价里面的? 这样好判断科目
2022-02-25 19:30:47
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福锋 追问
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