老师下午好,我是建筑公司。请了别的公司给项目做 问
那个计入项目的工程施工-间接费用 答
老师电子税局税务局改密码,怎么操作呢? 问
同学,你好 改什么秘密??个人登陆密码? 答
老师,发票归档指取得的还是开具的。 问
同学,你好 发票归档既包括你收到的发票,也包括你开出去的发票,简单来说就是把所有发票都整理归档好。 答
市政建筑,工程进度已经达到80%而工程款确只付了10 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
宴会中心充值5000送5000,一次性只可以抵2000怎么 问
同学,你好 充值5000送5000 分录是 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 一次性只可以抵2000,这个2000,相当于只能使用充值余额10000里面的2000吗? 答

上月暂估入库,本月来了发票u8系统里该怎么操作
答: 找到挂账暂估的凭证,根据发票上确定的金额新编制一张冲减暂估金额的凭证即可。
我在用友U8软件里,做暂估入库的凭证该怎么操作,是在存货系统里面做采购暂估入库的凭证吗,
答: 进项税不暂估入账,会计分录为: 1、暂估入库时: 借:原材料——暂估 贷:应付账款——暂估 2、 收到发票后: ①先进行冲销: 借:原材料——暂估(红字) 贷:应付账款——暂估(红字) ②再按发票入账: 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
账上材料,先根据仓库系统本月入库金额全部暂估入库,本月到了多少材料发票,再根据到票金额冲减暂估入库;现在账上材料跟仓库系统金额一致,但是账上应付暂估材料跟仓库系统未付款材料金额不一致,应该怎么调平?
答: 你好,原因如下,你支付材料款冲销出错,要不是系统做错。要不是帐做错,建议好好再核对检查一下!




粤公网安备 44030502000945号



74033703313 追问
2018-06-29 13:03
谭佳丽 解答
2018-06-29 13:10
74033703313 追问
2018-06-29 13:58
谭佳丽 解答
2018-06-29 14:03