老师好!公司签订一份合同,取得发票500000元整(包含进项税金41284.40元),但是实际预付款484000元,请问老师这怎么入账做分录,谢谢!
阳光老男人
于2025-08-19 17:16 发布 6次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-08-19 17:17
不需要支付的金额以后转入营业外收入
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先红字冲销原入账分录,借相关科目(原入账金额),贷应交税费 - 应交增值税(进项税额)(原入账税额)、应付账款等(原入账金额);再按发票金额重新入账,借相关科目(发票不含税金额 %2B 正确税额)、应交税费 - 应交增值税(进项税额)(发票税额),贷应付账款等(发票价税合计金额)。
2025-01-09 14:04:35

您好,旧货没有发票,计入营业外支出
2024-06-21 14:49:27

你好; 你暂时不认的话; 可以走待认证进项税 ; 认证转进项税去; 可以的
2022-09-19 12:52:41

没有取得发票,没有进项税额
2020-04-09 10:55:40

你好,可以放在1月份入账。
2020-06-14 00:02:12
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阳光老男人 追问
2025-08-19 17:45
家权老师 解答
2025-08-19 17:48