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歌琳
于2025-08-07 13:47 发布 131次浏览
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-08-07 13:48
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 那就分录这么做,报税就当作本年的收入
歌琳 追问
2025-08-07 13:55
老师,你好,我收入原做的是以前年度损益,可一想那就要结转相应成本,那又涉及到所得税,税务没让涉及所得税,只是让交增值税,今年再开发票冲收入,我就是没明白税务局是想让如何做。但是当今年收入与税务说的是补去年未开票的收入不又矛盾了吗?这该如何处理?
小菲老师 解答
2025-08-07 13:57
同学,你好 税务局让其他税不缴,那就不能动企业所得税,所以建议是做到本年
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小菲老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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歌琳 追问
2025-08-07 13:55
小菲老师 解答
2025-08-07 13:57