老师,我们公司比如管理费用中的水电费,销售费用中的代理俑金都是这个月付上个月应结的钱,他们收到款后开发票给我们,我平时就根据收到发票入当月的账,每个月都有付款和费用,所以我平时没做计提。可6月他们忘记给我们开票了,7月才开,导致6月的账就没有这些费用,我又不能计提,因为票是7月的又不能提前入账,平时先付款时,我做了:借预付账款,贷银行存款,收到发票时做:借:管理费用/销售费用 贷:预付账款 这个月这种情况怎么处理呢?

攀登者
于2025-07-10 10:50 发布 100次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2025-07-10 10:52
若执行《企业会计准则》:
借:以前年度损益调整
贷:预付账款
(同时调整企业所得税和结转至利润分配)
若执行《小企业会计准则》:
直接计入 7 月费用:
借:管理费用 / 销售费用
贷:预付账款
两种处理均需确保发票在汇算清缴前取得以正常税前扣除。
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若执行《企业会计准则》:
借:以前年度损益调整
贷:预付账款
(同时调整企业所得税和结转至利润分配)
若执行《小企业会计准则》:
直接计入 7 月费用:
借:管理费用 / 销售费用
贷:预付账款
两种处理均需确保发票在汇算清缴前取得以正常税前扣除。
2025-07-10 10:52:14
银行日记账只要登记银行存款支付出去的金额
2022-05-25 10:34:27
同学你好,你的水电费是用于车间,还是行政管理使用?如果用于车间,计入制造费用,如果用于行政管理,办公使用,计入管理费用。
2022-06-19 22:32:49
同学,你好,可以等发票来了再做账,但是如果 跨月了,你钱出去了,肯定要体现一下你支付钱的账务处理,所以是预付账款了
2022-04-07 14:05:23
您好
该 项经济业务中与“银行存款存在对应关系的是管理费用
2022-03-06 21:30:50
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