送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-06-26 12:13

冲销原来的分录,再按正确的分录处理 
借:管理费用-1000 
贷:银行存款-1000 
再更正处理 
借:其他应收款1000 
贷:银行存款1000

追问

2018-06-26 12:15

请问是在这个月做分录吗?还是在1月修改呢?

江老师 解答

2018-06-26 12:17

就是这个月调账的分录

上传图片  
相关问题讨论
你好,借专项应付款 贷以前年度损益调整。
2023-07-07 10:27:47
你好,这个实际上你在20年做汇算清缴的时候就应该调整。 你现在做也可以,但是你之前如果没有调的话,说明你的会算倾角做错了。
2023-04-12 14:36:40
你的想法是正确的,你可以在今年进行调整。首先,你需要将原来的分录进行反冲,也就是借:银行存款,贷:管理费用。然后,你再进行新的分录,即借:管理费用,贷:应付账款。这样就可以将原来的错误进行调整了。
2023-07-19 14:14:27
你说的错走成借其他应付款贷银行存款,是指资金被错误地记载到应付款项中,而实际上它是管理费用贷银行存款?
2023-03-17 13:45:30
借其他应付款1000贷营业外收入。 因为金额特别小,直接这样调整就行了。
2023-10-24 10:38:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...