有一笔其他应收款1000元,老板把这1000元收了,然后 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请教一下老师,2025年11月取得专票15000元,当时会计 问
借:进项税 贷:利润分配-未分配利润 答
请问合伙企业的合伙人发放工资可以税前扣除吗 问
您好, 不能,这个不能抵扣的 答
公司是属于科技型中小企业。有很多的出差高速费 问
同学你好,公司没有车,但是,这些高速费和加油票 是你们公司的同事去出差的吗, 如果是的话,是可以入账的, 计入 差旅费 就行 答
你好老师,我们是房地产营销策划代理有限公司,是替 问
这是跨期费用:1 月付的 6 万,对应 2025 年 10-12 月的服务,不能全算 1 月的费用。 正确做法:1 月先挂预付账款;2025 年 10、11、12 月每月各摊2 万入管理费用。 答

结转增值税时,若有增值税减免,是不是应交增值税-未交增值税=转出未交增值税-减免增值税
答: 您应该是小规模纳税人吧?
老师好,期末增值税结转,分录是这样的吗:借:应交增值税-转出未交增值税,贷:应交增值税-进项税,借:应交增值税-销项税,贷:应交增值税-转出未交增值税,借:应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
答: 你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
交增值税 借:应交增值税-未交增值税?
答: 你好,是的





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董孝彬老师 解答
2025-06-29 21:06