请问老师,我新接手的公司,30多号人的小企业,现在是一家国高一般纳税人企业。 ①去年往来账上存在客户少开票200元,现在无法联系,这种是放着不动好还是今年给调整? ②还有就是去年因为货物质量问题,采购款现在不付了,今年也没有合作,一直挂账。这种是放着不动好还是今年给调整? ③还有就是去年预收款,合同没有,如今也没法联系上补合同,现在作为企业应该直接做无票收入申报呢还是开票?金额都在2000-6000元。 ④还有2023.8月一笔就是对方已开专票了,我们也入账了,但这笔款之前财务说也不用付了,具体原因时间久了也说不上。该怎么处理好? ⑤2023.5客户多开2000普票,入了研发费用,归集到了项目
轻水
于2025-06-24 09:52 发布 31次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2025-06-24 09:54
①少开票 200 元
调整至当年,计入 “营业外收入”。
②采购款不付
确认 “营业外收入”,留存质量问题证明。
③预收款无合同
货物已发则做无票收入申报;未发超过 1 年转收入。
④已入账专票款不付
转入 “营业外收入”,进项税无需转出。
⑤多开 2000 元普票
冲减研发费用,通过 “以前年度损益调整” 调账。
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①少开票 200 元
调整至当年,计入 “营业外收入”。
②采购款不付
确认 “营业外收入”,留存质量问题证明。
③预收款无合同
货物已发则做无票收入申报;未发超过 1 年转收入。
④已入账专票款不付
转入 “营业外收入”,进项税无需转出。
⑤多开 2000 元普票
冲减研发费用,通过 “以前年度损益调整” 调账。
2025-06-24 09:54:42

你好,你们之间可以协商下,明年再开吧,涉及到损益的最好不要跨年
2018-12-18 14:27:45

你好!研发的话是,是6%的税率
设备是13%
2021-09-27 09:49:49

你好,这个是可以抵扣入账的
2018-11-30 12:21:09

1,是费用性质的
2,是的
3,需要设置
4,不单独填写研发费用,而是根据所得税规定实行加计扣除有相关附表可以填写
2017-07-11 08:17:16
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