老师,以前年度开的篮子发票,然后现在来冲一部分的 问
您好,现在的话,是冲销收入发票? 答
现在还有待摊费用吗?可以先进待摊费用。然后每个 问
你好,使用预付账款替代待摊费用 答
从7月1日开始 公司认缴制改为实缴制 是真的吗 问
股东资金不充裕,就减资 答
老师,我刚收到已经代理记账公司,去年成本票都是暂 问
您好,这个的话,你可以冲销暂估,在入库 答
我想问下,就是企业的工资和社保,都是委托第三方进 问
同学你好 他们给你开的社保费发票吗 答
我四月份的购进票没认证就入了应交税费-应交进项税。6月份才认证4月的票。有影响吗要怎么调整呢。发现以前会计做的没有待抵扣进项税明细
答: 你好,到现在就没有必要调整,因为认证了也是需要计入进项税额明细的
4月的发票当月没认证已入账,税金计入待认证进项税额,5月份才认证,5月份认证完,摘要要怎么写呢借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额贷:应交税费-应交增值税-进项税额
答: 你好,可以就是待认证进项税额转为进项税额 分录你写反了 应当是借;应交税费-应交增值税-进项税额 贷;应交税费-应交增值税-待认证进项税额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好!请教一下前一个会计做3月份的账的时候,进项票没有认证没有抵扣,但是他做账的时候进项税直接放:应交税费——应交增值税——进项税额,那我6月份认证抵扣了怎么做账?
答: 提前做了凭证,6月份认证抵扣了,不需要再做凭证了。或者将3月份凭证红冲,再蓝字分录
老师好!我前几个月做账把当月没有认证的发票做到了应交税费应交增值税-进项税。这个月开始我准备把没认证的发票做到应交增值税-待抵扣进项税,请问总体有什么影响吗?
8月有张专用发票没认证,8月份已入账了, 用了待抵扣科目核算,那9月份才认证,待抵扣科目转入应交税费-应交增值税(进项)科目,摘要怎么写呢
去年十月份一张专票没有认证,做到应交税费-应交增值税-待抵扣进项税了,这个月认证了并且要抵扣,直接从待抵扣进项税转到进项就可以了是吗?请看我做的分录
发票我上个月认证了,做账是这个月做的,怎么调呀?认证抵扣了就是没有做账 怎么办那张发票我已经抵扣了,那是不是要做转出呢9月份认证了哦就做了一笔,应交税费 进项税额 和待抵扣进项税额现在该怎么处理呢
W 追问
2018-06-25 11:06
邹刚得老师 解答
2018-06-25 11:06
W 追问
2018-06-25 11:08
邹刚得老师 解答
2018-06-25 11:09