送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-28 13:07

你好,是可以这样处理的

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您好,最后一个分录不要,就对了 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2025-02-17 21:14:00
你,收到销项负数发票是这样处理 借;应付账款等科目 贷;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 而不是进项税额转出
2018-10-26 17:38:13
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
可以的。。。。。。。。。
2016-09-04 17:22:22
你好正确的应该是借管理费用培训费应交税费应交增值税进项贷应付职工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
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