送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-06-16 16:15

你好,这个借银行存款,贷其他业务收入,应交税费-应交增值税

学无止境 追问

2025-06-16 16:16

老师好,借银行存款8000 贷其他业务收入7920.79 应交税费-未交增值税79.21吗

宋生老师 解答

2025-06-16 16:17

你好,是的,就是这样了。

学无止境 追问

2025-06-16 16:37

老师,写了这笔分录,周转材料还是有余额的呀

宋生老师 解答

2025-06-16 16:41

你好,你要借其他业务成本,贷周转材料

学无止境 追问

2025-06-16 16:49

借银行存款8000 贷其他业务收入7920.79 应交税费-未交增值税79.21  其他业务成本8000,贷周转材料8000 老师差额2000元计入哪里呀

宋生老师 解答

2025-06-16 16:49

你好,你说的什么差额?哪2个数据的差额.

学无止境 追问

2025-06-16 16:50

老师  周转材料示是1万元余额吗,打8折卖掉的收入8000元 差额2000元

宋生老师 解答

2025-06-16 16:53

你好,你成本就应该是1万了.

学无止境 追问

2025-06-16 16:57

老师,那8折销售体现在哪里呢

宋生老师 解答

2025-06-16 16:57

你好,你可以开折扣发票

学无止境 追问

2025-06-16 17:02

老师我的意思是这个折扣金额2000元,是计入销售费用还是营业外支出呀

宋生老师 解答

2025-06-16 17:03

你好,这个不需要在分录上体现.

上传图片  
相关问题讨论
你好,哪个金额是正确的?需要做调整
2022-04-13 15:31:51
你好!一般是物料用品
2018-05-15 16:45:56
你好,都是按含税金额入库的,因为不存在抵扣进项的问题
2016-06-02 17:51:45
您好 动产租赁征收率1%
2020-06-09 14:53:09
是的,分录是正确的。
2018-12-25 09:53:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...