这个回单分录写借:其他应付款-住房公积金500 借:应付工资-公积金500 贷:银行存款1000 之后还要结转到管理费用么。科目余额表应付工资期末余额在借方有500
Sadie
于2018-06-23 12:35 发布 702次浏览

- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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你好,公司承担部分要计提入管理费用
2018-06-23 12:50:42

借管理费用-公积金贷,应付职工薪酬-公积金。
2019-05-16 09:07:54

不对的,计提只能是公司负担的部分
借:管理费用
贷:应付职工薪酬--公积金
计提工资时
借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬
实际发放时
借:应付职工薪酬,贷:其他应收款-住房公积金、银行存款 应交税费--应交个人所得税
实际缴纳公积金时
借: 应付职工薪酬--公积金 其他应收款-住房公积金 贷:银行存款
2019-04-01 15:23:22

都可以,其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。
其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2020-07-09 13:14:45

您好,可以的。
2017-02-07 21:56:16
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