7月公积金缴纳时,分录 借:其他应付款--代扣住房公积金560,贷:银行存款560,发工资扣除时,分录 借:管理费用--工资690,贷:其他应付款--代扣住房金690,结果其他应付款--代扣住房金账户就多出130的余额,本月该怎么调整,具体分录怎么写
实务必过
于2017-10-15 18:57 发布 1146次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-10-15 19:21
这个多出的其他应付款是要再发放给员工吗,如果是 借其他应付款 贷银行存款或现金
相关问题讨论

同学你好
你的问题是什么
2022-11-03 13:02:47

您好,因为这个是计提的,而不是支付的
2022-02-12 21:46:33

同学,可以这样做的。
2021-10-13 00:43:09

你好,汇算清缴的时候调增了吗?如果调增了的情况下,借其他应收款贷利润分配。
2021-06-29 10:16:13

计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
其他应付款法人
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷其他应付款法人
2020-07-27 18:54:14
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实务必过 追问
2017-10-15 19:48
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2017-10-15 19:58