关于社保预缴,之前公司每月有计提社保,但是没有缴纳,6月份要求预缴今年1-6月社保费用,但还没有核定,想分开体现,等核定之后一笔冲掉工资中计提的社保费用,怎么做账务处理,预缴部分用预付账款可以吗?等核定后,有准确数字后再做处理
颜慕离
于2018-06-23 11:18 发布 1383次浏览
- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

你好,可以按你的方式处理的。
2018-06-23 11:25:05

借:其他应收款-社保局 贷:管理费用
借:管理费用 贷:应付职工薪酬 其他应收款-社保局
借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2020-04-19 13:19:47

第三个分录是缴纳单位负担的社保部分。
2020-06-01 17:37:10

所以的支出挂其他应收款 然后款项汇入公司 冲减其他应收款 不体现再成本费用里面
2020-03-02 16:10:33

借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2017-06-02 15:58:32
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