送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-06-12 08:58

你好,这个借应交税费-应交增值税-预交税金28675.08
贷银行存款
然后借销项,贷进项,贷预缴,贷未交。
最后借未交增值税4757.89
贷银行存款。

00 追问

2025-06-12 09:00

老师不要简写,看不懂,分步写完整的分录,把数字带进去

宋生老师 解答

2025-06-12 09:05

个借应交税费-应交增值税-预交税金28675.08
贷银行存款28675.08
然后借应交税费-应交增值税-销项143891.11,贷应交税费-应交增值税-进项110458.14,贷应交税费-应交增值税-预缴28675.08,贷应交税费-位交增值税4757.89。
最后借未交增值税4757.89
贷银行存款4757.89。

00 追问

2025-06-12 11:42

应交税税费-应交税值税-转出未交增税,年未,这个科目再与哪个科目结平?

宋生老师 解答

2025-06-12 11:43

你好,我这个上面并没有你说的这个科目。

宋生老师 解答

2025-06-12 11:44

你说的那种方法,进销,转为未交,都有余额的。可以不用结平。

00 追问

2025-06-12 11:46

年未要结平的?

宋生老师 解答

2025-06-12 11:48

你好,按现在的会计制度,可以不用结平
不过实操,很多人会结平,因为这样数据看起来没那么乱

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相关问题讨论
你好!销项税额是实际销售产生的,可以说已经包含了预缴的增值税
2023-12-23 23:58:50
您好 增值税税负=(销项税额-进项税额)/销售收入
2019-05-21 15:18:54
你好! 是销项税额-进项税额-预缴税额
2019-07-12 11:44:13
你好,预缴增值税可以抵扣,实际要交的 销项税额-进项税额-预缴税额
2019-07-12 11:41:53
你好,10月份 借 应交税费-应交增值税-销项税额 10000 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 2500 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 7500 然后再都转到未交增值税上就可以了。
2021-10-10 16:00:31
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