老师您好,我们上个月公司的股份转让给公司,其中有 问
若有实缴,只用做实收资本内部调整分录 答
你好,老师,我想问一下,公司把饭堂外包出去的,每个月 问
支付的时候计入应付职工薪酬——职工福利费,月底转入管理费用-福利费 答
老师请教一下国内购进一批货 然后出口国外 是 问
需要开票退税的哈。不开票还是要出口当月申报无票收入 答
老师公司买个车40万,抵了货款5万,实际我们付款35万 问
借:固定资产 借:进项 贷:银行存款 贷:应收账款 答
公司租入仓库收购小麦用于销售,收购期间产生的临 问
临时工加班吃饭费、铲车费用、仓库租金:计入 “生产成本 —— 农业生产成本”(归集为小麦收购成本); 更换漏保费用:先计入 “制造费用”,期末转入 “生产成本 —— 农业生产成本”。 最终均随小麦销售转入 “主营业务成本”。 答

我公司为工程单位,去年5月在工程项目地预交的税金没有在增值税申报表主表28行填列分次预交税额,以致账上和税务应纳税额不一致,下个月申报季报时能把去年预交税额填列到申报表的分次预缴税额里面吗?
答: 你好!可以的,预交的还没有抵扣吗?
房地产企业还没有正式开销售发票,按预收款预缴的增值税,每月报税时除了填写《增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)》,申报时是不是还要填写在申报表主表第28栏\"①分次预缴税额\"栏次?还是等到开正式发票给业主时,即有销售额时再填写增值税纳税申报表(主表)第28栏?
答: 我每月预缴都“填写增值税预缴税款表”,只是没填写主表的第28行,是不是漏填了?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
9月份异地预缴增值税54545.45,11月份本地预缴增值税81818.18,上月留抵增值税198717.53,本月销项税额221926.96。我申报增值税怎么没有预缴增值税金额在主表里,显示本期应补税额23209.43,我把9月份和11月份预缴的增值税合计136363.63填在主表分次预缴税额里期末未交税额负数,校验提交不了。
答: 你好! 需要预交增值税填到附表四


天空 追问
2018-06-22 17:06
天空 追问
2018-06-22 17:06
天空 追问
2018-06-22 17:06
QQ老师 解答
2018-06-22 17:06