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刘艳红老师
职称: 中级会计师
2025-06-09 16:40
您好,做进项转出,或退税处理
相关问题讨论

借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40

你好,第一个贷方银行存款应该改成应付职工薪酬,借管理费用,福利费应交税费待认证,贷应付职工薪酬,福利费
借应付职工薪酬福利费贷银行存款。
2021-08-11 13:52:41

你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20

您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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