老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

备用金12月20日支出给员工A人民币3000,A员工12月29日给我发票500元,说是买了五百东西自己报销,那500这个发票放在12月份做这笔现金报销还是等到她所有备用金都花光了再来这笔现金支出?借:其他应收款-A员工 2000贷:银行2000借:管理费用-办公费 500贷:其他应收款-A员工 500是这样嘛?
答: 你好,同学,这个我来帮你解决
借款人例如拿办公费发票冲账时,重新开具收据,给到借款人: 借:管理费用-办公费 贷:其他应收款
答: 你好 对的 是这么做的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
报销时为管理费用,暂借为其他应收款,为什么?
答: 你好,其他应收款的借方为其他应付款
老师,想问一下第7题中的 应收管理人员赔款1万元,因管理不善导致的费用,不是应该计入管理费用吗?怎么会计入其他应收款呢?
老师下面是1月份的社保,哪些入账,我知道单位的计入管理费用,个人计入其他应收款,怎么取数,交的大病医疗要不要计入其他应收款呢
老师,您好,我一部分员工个人社保没扣他们工资,现在怎么调一下,借管理费用 贷其他应收款 对吧?摘要怎么写呀还有没有附件可以不
2019年11月缴纳社保时少扣一个人的社保,其他应收款个人社保少了420.28,管理费用社保费做多了一个人的费用420.28,请问现在该如何调整?谢谢










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