送心意

甄洛老师

职称中级会计师,初级会计师

2025-06-09 09:21

学员您好!
借:发出商品               70,000 (1,000件 × 70元/件)
 贷:库存商品                 70,000

甄洛老师 解答

2025-06-09 09:21

借:应收账款——乙公司        113,000
   贷:主营业务收入                 100,000
       应交税费——应交增值税(销项税额) 13,000、
借:主营业务成本               70,000
   贷:发出商品                   70,000

甄洛老师 解答

2025-06-09 09:23

借:销售费用——代销手续费     10,000
   应交税费——应交增值税(进项税额) 600 (手续费可以抵扣进项)
   银行存款                   102,400
   贷:应收账款——乙公司            113,000

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你好 借:原材料 26,000%2B1000 , 应交税费—应交增值税(进项税额)26,000*13%%2B1000*9%,   贷:银行存款等科目(借方合计金额)
2022-04-01 11:43:43
您好,请问有什么可以帮助到您?
2022-12-06 10:11:44
您好 借:应收账款198000%2B26000=224000 贷:主营业务收入200000*(1-0.01)=198000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额26000 借:银行存款224000 贷:应收账款224000
2024-03-16 19:55:30
同学你好,请问你的问题是什么呢?
2023-05-16 09:17:19
您好,可以与对方沟通折扣是否要开负数发票,如果要开的话,那就折算到负数里面就行了。
2017-03-10 16:51:34
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