如果已经申报退税,咱们当地税局没有款给退税,需要 问
你好,是出口退税吗。 借:其他应收款——应收出口退税款 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 答
老师!可以开3%的普票吗? 问
你好,小规模纳税人可以不享受优惠开具3%普票的 答
老师,实际付款4864,客户开票4860,怎么做账? 问
多付款的金额还是计入成本费用,做纳税调增 答
公司今年8月成立,长期进项大于销项,从8-10月份进项 问
借应交税费应交增值税销项4万, 应交税费应交增值税转出未交增值税1万, 应交税费应交增值税销项5万 借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税5000, 借应交税费未交增值税5000, 贷银行存款5000。那也不等于你的留底2000 待认证没有勾选的不需要做 答
小规模纳税人的企业所得税是多少 问
符合小微,小规模纳税人的企业所得税5% 答

领导租的一年的房租2w 凭发票报销 是计入福利费 还是长期待摊费用啊
答: 您好!一年的,先计入预付账款。然后分摊。
一个发票 是7月份的 有个员工宿舍租金 这个是应该做福利费的 也不是员工 是一个工地预制区 工作用的 借用场地 这个应该是做福利费吗 这个发票是专用发票 税率是看不到的 我当初是做了长期待摊费用 没有抵扣 出纳 8月份确去抵扣了 这边账户怎么处理呢
答: 可以直接计入项目成本,比如工程施工。不计入福利费,这样增值税进项税额就可以直接抵扣不转出了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
长期待摊费用入帐,借,长期待摊费用-a,贷,银存。月底摊销的时候,借,管理费用-长期待摊费用摊销。贷,长期待摊费用-a,贷,长期待摊费用-b,贷,长期待摊费用-c,摊销分录这样可以吗?
答: 你好,发生需要分别计入 A B C ,摊销才可以分别计入相应明细的 而且摊销借方一般是设置具体明细,而不是设置 -长期待摊费用摊销这个明细







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JUN 追问
2018-06-22 14:18
宋生老师 解答
2018-06-22 14:19
JUN 追问
2018-06-22 14:25
宋生老师 解答
2018-06-22 14:26